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2016年上海市人民政府辦公廳部門預算

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  上海市人民政府辦公廳主要職能

  1.根據(jù)市政府領導的要求,組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的文件。

  2.負責市政府會議的準備工作,協(xié)助市政府領導組織實施會議決定的事項。

  3.研究審核市政府各部門和各區(qū)縣政府向市政府請示的事項,并提出擬辦意見報市政府領導審批。

  4.督促檢查市政府各部門和各區(qū)縣政府貫徹執(zhí)行國務院和市政府重要文件、市政府會議決定事項、市政府領導重要批示的情況,及時向市政府領導同志報告。

  5.負責市政府系統(tǒng)承辦的市人大代表書面意見和市政協(xié)提案的督促辦理。

  6.根據(jù)市政府各個時期的中心工作和市政府領導的要求,組織調查研究,掌握信息,反映情況,提出建議。

  7.負責與市政府各部門和各區(qū)縣政府的聯(lián)系,協(xié)助市政府領導處理各部門和各區(qū)縣政府向市政府反映的重要問題。

  8.督促市政府有關部門和各區(qū)縣政府做好社會穩(wěn)定工作,并根據(jù)市政府領導的要求,做好有關不安定因素的協(xié)調和疏解工作。

  9.負責市政府總值班室工作,指導本市政府系統(tǒng)值班工作。

  10.承擔市突發(fā)公共事件應急管理委員會的日常工作,履行值守應急、信息匯總和綜合協(xié)調職能。組織開展應急預案體系建設,協(xié)助市領導處置重特大突發(fā)公共事件。

  11.組織、協(xié)調和管理市政府系統(tǒng)的全市性大型活動。

  12.推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市的政府信息公開工作。

  13.會同有關部門推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市的電子政務工作;負責市政府辦公信息系統(tǒng)的建設、應用和管理工作。

  14.承擔發(fā)布本市重特大突發(fā)公共事件和公眾性事件的權威信息、日常政務信息、服務信息以及加強新媒體輿論引導、管理協(xié)作等職責。

  15.承辦市政府領導交辦的其他事項。

  2016年上海市人民政府辦公廳預算編制說明

  上海市人民政府辦公廳部門預算是包括上海市人民政府辦公廳本部以及下屬5家預算單位的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位5家。

  2016年,上海市人民政府辦公廳部門預算支出總額為17,523萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算17,327萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6,499萬元;項目支出10,828萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:

  1.“一般公共服務支出”科目16,524萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,以及市政府應急管理專項經(jīng)費等項目支出。

  2.“社會保障和就業(yè)支出”科目182萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機關事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。

  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目400萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

  4.“住房保障支出”科目221萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市人民政府辦公廳 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 173,267,013 一、一般公共服務支出 167,163,749
1.一般公共預算資金 173,267,013 二、社會保障和就業(yè)支出 1,818,664
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4,019,232
二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 2,228,724
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入 1,963,356    
       
       
       
       
       
       
收入總計 175,230,369 支出總計 175,230,369

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市人民政府辦公廳     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 173,267,013 一、一般公共服務支出 165,236,189 165,236,189  
二、政府性基金   二、社會保障和就業(yè)支出 1,818,664 1,818,664  
    三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,997,356 3,997,356  
    四、住房保障支出 2,214,804 2,214,804  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 173,267,013 支出總計 173,267,013 173,267,013  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海市人民政府辦公廳 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 165,236,189 57,352,648 107,883,541
201 03   政府辦公廳(室)及相關機構事務 165,236,189 57,352,648 107,883,541
201 03 01 行政運行 41,867,208 41,530,180 337,028
201 03 02 一般行政管理事務 25,109,403   25,109,403
201 03 50 事業(yè)運行 92,226,133 15,822,468 76,403,665
201 03 99 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 6,033,445   6,033,445
208     社會保障和就業(yè)支出 1,818,664 1,520,784 297,880
208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,818,664 1,520,784 297,880
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,674,416 1,402,536 271,880
208 05 02 事業(yè)單位離退休 118,248 118,248  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 26,000   26,000
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,997,356 3,901,356 96,000
210 05   醫(yī)療保障 3,901,356 3,901,356  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 3,159,648 3,159,648  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 741,708 741,708  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 96,000   96,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 96,000   96,000
221     住房保障支出 2,214,804 2,214,804  
221 02   住房改革支出 2,214,804 2,214,804  
221 02 01 住房公積金 2,214,804 2,214,804  
             
             
             
             
合計 173,267,013 64,989,592 108,277,421

 

2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
           
編制單位:上海市人民政府辦公廳 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 43,779,404 43,779,404  
301 01 基本工資 8,017,236 8,017,236  
301 02 津貼補貼 24,431,848 24,431,848  
301 03 獎金 553,300 553,300  
301 04 社會保障繳費 10,297,020 10,297,020  
301 99 其他工資福利支出 480,000 480,000  
302   商品和服務支出 15,882,600   15,882,600
302 01 辦公費 834,017   834,017
302 02 印刷費 27,000   27,000
302 03 咨詢費 17,000   17,000
302 04 手續(xù)費 5,500   5,500
302 05 水費 6,000   6,000
302 07 郵電費 1,295,000   1,295,000
302 09 物業(yè)管理費 4,200,800   4,200,800
302 11 差旅費 751,000   751,000
302 12 因公出國(境)費用 1,149,600   1,149,600
302 13 維修(護)費 440,712   440,712
302 15 會議費 54,552   54,552
302 16 培訓費 1,024,500   1,024,500
302 17 公務接待費 349,742   349,742
302 26 勞務費 332,600   332,600
302 27 委托業(yè)務費 10,000   10,000
302 28 工會經(jīng)費 566,032   566,032
302 29 福利費 722,520   722,520
302 31 公務用車運行維護費 335,000   335,000
302 39 其他交通費用 3,058,800   3,058,800
302 99 其他商品和服務支出 702,225   702,225
303   對個人和家庭的補助 3,735,588 3,735,588  
303 01 離休費 1,055,184 1,055,184  
303 02 退休費 465,600 465,600  
303 11 住房公積金 2,214,804 2,214,804  
310   其他資本性支出 1,592,000   1,592,000
310 02 辦公設備購置 1,592,000   1,592,000
           
           
           
           
合計 64,989,592 47,514,992 17,474,600

 

2016年上海市人民政府辦公廳“三公”經(jīng)費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
286.4 199.9 35.0 51.5 18.0 33.5

  2016年上海市人民政府辦公廳“三公”經(jīng)費預算說明

  上海市人民政府辦公廳2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為286.4萬元,包括上海市人民政府辦公廳本級以及下屬3家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少10.8萬元。其中:

  因公出國(境)費預算199.9萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少8.1萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算35.0萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少7.6萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算51.5萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加4.9萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。

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