上海市人民政府辦公廳主要職能
1、根據(jù)市政府領導的要求,組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的文件。
2、負責市政府會議的準備工作,協(xié)助市政府領導組織實施會議決定的事項。
3、研究審核市政府各部門和各區(qū)縣政府向市政府請示的事項,并提出擬辦意見報市政府領導審批。
4、督促檢查市政府各部門和各區(qū)縣政府貫徹執(zhí)行國務院和市政府重要文件、市政府會議決定事項、市政府領導重要批示的情況,及時向市政府領導同志報告。
5、負責市政府系統(tǒng)承辦的市人大代表書面意見和市政協(xié)提案的督促辦理。
6、根據(jù)市政府各個時期的中心工作和市政府領導的要求,組織調查研究,掌握信息,反映情況,提出建議。
7、負責與市政府各部門和各區(qū)縣政府的聯(lián)系,協(xié)助市政府領導處理各部門和各區(qū)縣政府向市政府反映的重要問題。
8、督促市政府有關部門和各區(qū)縣政府做好社會穩(wěn)定工作,并根據(jù)市政府領導的要求,做好有關不安定因素的協(xié)調和疏解工作。
9、負責市政府總值班室工作,指導本市政府系統(tǒng)值班工作。
10、承擔市突發(fā)公共事件應急管理委員會的日常工作,履行值守應急、信息匯總和綜合協(xié)調職能。組織開展應急預案體系建設,協(xié)助市領導處置重特大突發(fā)公共事件。
11、組織、協(xié)調和管理市政府系統(tǒng)的全市性大型活動。
12、推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市的政府信息公開工作。
13、會同有關部門推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市的電子政務工作;負責市政府辦公信息系統(tǒng)的建設、應用和管理工作。
14、承擔發(fā)布本市重特大突發(fā)公共事件和公眾性事件的權威信息、日常政務信息、服務信息以及加強新媒體輿論引導、管理協(xié)作等職責。
15、承辦市政府領導交辦的其他事項。
2015年上海市人民政府辦公廳部門預算編制說明
上海市人民政府辦公廳部門預算是包括上海市人民政府辦公廳本部以及下屬5家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位5家。2015年,上海市人民政
府辦公廳部門預算支出總額為18,567萬元,其中:財政撥款支出預算17,596萬元。財政撥款支出預算中,基本支出5,960萬元;項目支出11,636萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1、“一般公共服務支出”科目16,568萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,以及市政府應急管理專項經(jīng)費等項目支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”科目649萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機關事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目179萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
4、“住房保障支出”科目200萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2015年部門財務收支預算總表 | ||||||||||
編制部門:上海市人民政府辦公廳 | 單位:元 | |||||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) | |||||||
一、財政撥款收入 | 175,958,215 | 一、一般公共服務支出 | 175,283,629 | |||||||
1.一般公共預算資金 | 175,958,215 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 6,489,554 | |||||||
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,854,912 | ||||||||
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 2,045,520 | ||||||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||||||
四、其他收入 | 9,715,400 | |||||||||
收入總計 | 185,673,615 | 支出總計 | 185,673,615 | |||||||
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | ||||||||||
編制部門:上海市人民政府辦公廳 | 單位:元 | |||||||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 165,680,753 | 49,788,647 | 115,892,106 | ||||||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 165,680,753 | 49,788,647 | 115,892,106 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 35,291,365 | 35,183,063 | 108,302 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 25,182,307 | 25,182,307 | |||||
201 | 03 | 50 | 事業(yè)運行 | 100,767,081 | 14,605,584 | 86,161,497 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 4,440,000 | 4,440,000 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6,489,554 | 6,101,496 | 388,058 | ||||||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6,377,484 | 6,101,496 | 275,988 | |||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 5,966,548 | 5,717,760 | 248,788 | ||||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 383,736 | 383,736 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 27,200 | 27,200 | |||||
208 | 08 | 撫恤 | 112,070 | 112,070 | ||||||
208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | 112,070 | 112,070 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,786,152 | 1,708,152 | 78,000 | ||||||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,708,152 | 1,708,152 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,083,024 | 1,083,024 | |||||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 625,128 | 625,128 | |||||
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 78,000 | 78,000 | ||||||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 78,000 | 78,000 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,001,756 | 2,001,756 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,001,756 | 2,001,756 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,001,756 | 2,001,756 | |||||
合計 | 175,958,215 | 59,600,051 | 116,358,164 | |||||||
2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||
編制部門:上海市人民政府辦公廳 | 單位:元 | ||
項目 | 財政撥款基本支出 | ||
經(jīng)濟分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟分類類級科目名稱 | ||
301 | 工資福利支出 | 33,764,399 | |
302 | 商品和服務支出 | 16,500,900 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 8,103,252 | |
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||
305 | 轉移性支出 | ||
307 | 債務利息支出 | ||
309 | 基本建設支出 | ||
310 | 其他資本性支出 | 1,231,500 | |
399 | 其他支出 | ||
合計 | 59,600,051 |
2015年上海市人民政府辦公廳“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
297.2 | 208 | 46.6 | 42.6 |
2015年上海市人民政府辦公廳“三公”經(jīng)費預算說明
上海市人民政府辦公廳2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為297.2萬元,包括上海市人民政府辦公廳本部以及下屬3家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算208萬元,主要安排相關政府、友好城市間訪問會談、考察調研、合作交流,以及參加國際性會議和活動、境外培訓研修等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算46.6萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算42.6萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。